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市紧急救援中心组织开展财政票据管理内部审计
时间:2023-09-11 09:15:40  来源:质控科  作者:朱文芳
       8月14日至30日,市紧急救援中心组织开展了以财政票据管理为核心的内部审计工作。为落实中心风险防控,根据财政部《财政票据管理办法》的有关规定和中心工作计划,近期,中心指定专人对2023年度1-6月份非税票据发放、使用、登记、保管、核销等责任制度执行情况深入开展检查。
       本次检查查阅记账凭证157本、票据近8000余张。重点检查票据金额与一般缴款书是否一致、资金入库是否规范、票据填开金额与实际收取金额是否一致、是否存在阴阳票、有无超标准收费、是否存在丢失毁损票据等内容。从检查情况来看,中心票据管理制度执行基本到位,但也发现票据书写不规范、票据装订不规范、票据核销执行不到位等7个方面不足。
       审计结束后,审计组将审计情况整理形成书面报告,及时向检查相关责任人进行了检查结果反馈,并据此提出票据管理建议书,要求相关科室健全和完善票据管理长效机制,对问题整改情况及时跟进,确保整改落到实处、检查起到实效。